部门职能
当前位置: 首页 >> 公司概况 >> 部门职能 >> 正文

财务审计部职责

发布时间:2021年09月30日 来源:  作者: 点击:

1、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规,根据国家财税法规,制定适合公司实际情况的会计核算办法、财务管理、内部控制和内部审计等制度,并负责组织实施。

2、起草公司年度经营计划,制定公司所属企业目标责任书,督促、检查企业完成目标责任情况,参与公司对所属企业的业绩考核指标的制订和考核工作。

3、负责年度预算、决算工作,组织资产公司及所属企业开展年度预算、决算工作,分析预算合理性及决算差异原因。

4、制定公司内部会计核算和财务管理业务流程,负责组织公司的会计核算工作,做好财务核算、资金管理、税务申报缴款等工作。

5、根据公司发展战略和生产经营需要,负责拟定公司资金筹集、使用和管理办法,合理有效地使用资金;负责收益申报上缴工作。组织落实资产公司及所属企业国有资本收益申报、利润分配。

6、负责对各所属公司财务制度、会计制度和资金使用的执行情况进行审计监督;负责财务分析工作,定期开展资产公司及所属企业财务情况分析,为相关决策提供支持。

7、负责财务指导监管工作,指导资产公司及所属企业完善内部控制制度,负责对资产公司重大经济事项提出财务管控意见,负责资金监管系统的运行和维护,现场监督资产公司所属企业大额招投标工作。

8.负责组织内、外部审计工作,组织实施所属企业内部审计,指导督促发现问题的整改;牵头做好外部审计沟通协调和审核工作.

9.负责财务人员考核和培训工作,负责资产公司所属企业委派会计的考核管理和财务人员的指导培训工作。

10.负责与财务管控工作有关的内外部联络沟通、资料编报、数据统计工作。

11.负责财务管控相关协调协助工作,协调资产公司所属企业完成筹资计划,协助完成企业体制改革、清算注销、处理历史遗留问题的相关财务工作。

12.完成领导交办的其他工作。

 

最新新闻